ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
Ces_adm | No menu fiscal ► Apuração fiscal. Na aba do “Apuração de Pis/Cofins” clicar em “Gerar Apuração”. | Geração Pis/Cofins |
Ces_adm | Na aba do “Apuração de Pis/Cofins clicar em “EFD Contribuição” e clicar em gerar. O arquivo gerado fica disponível na pasta C:\CS\PAF para validação do Sped. | Geração do arquivo EFD Contribuição |
Artigos relacionados
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Gerar Apuração contábil no Menu Contabilidade ► Apuração.Selecione a operação “Contabilidade” será exibida a última competência gerada.Na “Competência” informe o período inicial e final e clique em “Gerar”.Observação:A flag “Fechar balanço” encerra o balanço patrimonial zerando os saldos das contas de resultado. Para consolidar os dados dacontabilidade decada competência.Exemplo: […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Para gerar financeiro de transferências entre filiais:1 – Marcar o parâmetro “Gera financeiro” nos parâmetros da empresa.2 – Criar cadastro de fornecedor usando o CNPJ das filias em ambas as bases.3 – Criar cadastro de clientes usando o CNPJ das filiais em ambas as bases.Se optar por não gerar […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Ces_adm Possui dois caminhos para entrada de mercadoria pelo xml:1 – No Fiscal ► Manifesto, onde após fazer o aceite da nota (confirmar),localizar no status de confirmada, selecionar a nota e clicar em “converter”.2 – No Compras ► Conversor, clicar no “Adicionar xml”, selecionar o xmle clicar em “converter”.Ambas as […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm No menu Financeiro ► Contas ► Lançamento.Selecione o tipo “Provisão”, no campo “Conta” adicione a contacontábil seguida da tecla “Enter”, exemplo: Energia elétrica.Insira a quantidade de meses que vai provisionar e os vencimentos.No campo “Complemento” descreva informações sobre a despesa queserá apresentada nos relatórios. Insira o valor e o […]
Introdução:A remessa em consignação é uma modalidade de revenda em que o fornecedor ou consignante envia produtos para que o revendedor, ou consignatário, os comercialize em seu nome. E posteriormente faz a emissão de notas fiscais. ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Para emissão das remessas configure as seguintes operações:“Aplicação” Remessa;CFOP 5917 – Remessa de […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Acesse o Menu Cadastros ► Parâmetros da Empresa, marque “Usartroca”.No Cadastros ► Produtos ► Grupo Tributário ► operações, na operaçãode “Devolução de Venda” marque o campo “Permite troca?”. Configuração da troca ces_adm Na emissão da venda insira os novos itens. Clique em “F1 Troca”digite o código do produto ou […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Ces_adm No menu Comercial ► Condicional ► Lançamento.No campo “Operador” utilizar o comando F4 paraadicionar o funcionário e dar enter para habilitar o campo “Cliente”com F4 abre tela de pesquisa onde deve adicionar o cliente.Adicionar os produtos buscando pela lista de pesquisa digitando adescrição ou pelo leitor (recomendado), assim que […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm Cashback é um programa de recompensas que devolve uma parte dovalor gasto pelo cliente ao comprar um produto ou serviço.No sistema deve ser configurado nos Parâmetros da Empresa o“Programa de Recompensas” no Grupo “Comercial” selecionando aopção “CashBack” e marcar o “Calcula desconto por categorias doconvênio” para informar o cliente na […]
No Comments
Leave a comment Cancel