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POP – Ferramenta de ajustes Contábeis

ONDEO QUE FAZERMOTIVO
Ces_admFerramenta que vai ajustar as diferenças dos lançamentos entre o lançado/baixado e o que foi contabilizado.
Disponível no menu contabilidade ► Ajustes contábeis, na tela apresenta os lançamentos agrupados
por competência, onde consegue identificar os lançamentos divergentes que estão em vermelho e os
que estão correto na cor verde.
Analisar os lançamentos
Ces_admNo checkbox selecionar as competências, nesse momento o sistema vai apresentar uma mensagem
das apurações que estão com divergências e orienta quais deverá excluir antes do ajuste, após fazer a
exclusão retornar a tela, selecionar as competências e clicar em “Ajustar”.
Ajuste
Ces_admO sistema cria um Processo contábil para cada registro marcado no Grid que esteja em vermelho,
lançando o ajuste na Conta do ClienteFornecedor ou Cheques Recebidos em contrapartida
com a Conta de “Capital Social” caso a data do lançamento seja após o primeiro lançamento
contábil do sistema, ou com a conta “Implantação de Saldos Iniciais” a data seja antes do primeiro
lançamento contábil do sistema.
Ação executada
no Processo Contábil
Ces_adm A ferramenta irá verificar se na primeira competência a ser ajustada existe Apuração Contábil realizada,
refazendo as apurações, para que os valores lançados nos processos de ajuste sejam considerados
pelo Balancete.
Se o período de ajuste for da competência 05/2024 e a última Apuração Contábil feita foi em 12/2023,
a ferramenta irá entender que não é necessário gerar a Apuração.
Se o período de ajuste for da competência de 05/2024 e a última Apuração Contábil feita foi em 06/2024,
a ferramenta irá gerar as Apurações novamente, somente o mês atual ficará sem Apurar.
Ação executada na
Apuração Contábil
Ces_admDurante a geração das Apurações Contábeis, a ferramenta irá identificar se o Balanço
foi fechado nesse período,
e irá gerar o fechamento do Balanço automaticamente, caso o período
seja de 01/2023 a 12/2023 e o balanço for Trimestral, irá gerar o Fechamento do Balanço
em 03/2023, 06/2023, 09/2023 e 12/2023, e se o Fechamento do Balanço for Anual será gerado apenas em 12/2023.
Ação executada no DRE

Segue o link disponível do manual mais detalhado.

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